在阿联酋注册增值税的企业必须在纳税期结束时向联邦税务局提交增值税申报表。申报表总结了纳税期内的供应和购买价值以及纳税人的增值税责任。提交增值税申报表是遵守税收法规和满足税务局规定的报告要求的必要条件。本文介绍了增值税申报表的各个方面以及如何在阿联酋正确提交增值税申报表。
一、谁应该在阿联酋提交增值税申报表?
在阿联酋,所有已经注册增值税的企业实体都需要在每个纳税期结束时向联邦税务局(FTA)提交增值税申报表。这包括年营业额超过375,000迪拉姆(约合102,000美元)的强制性注册企业,以及年营业额低于此标准但选择自愿注册的企业。
二、何时在阿联酋提交增值税申报表?
提交增值税申报表的截止日期取决于企业的纳税期。阿联酋的增值税申报周期通常为:
- 年营业额低于1.5亿迪拉姆的企业:每季度提交一次,截止日期为季度结束后的次月第28天。
- 年营业额超过1.5亿迪拉姆的企业:每月提交一次,截止日期为当月结束后的次月第28天。
请注意,如果申报截止日期出现节假日,则会自动顺延至节假日结束后的第一个工作日。
三、如何在阿联酋在线提交增值税申报表?
企业可以通过阿联酋联邦税务局(FTA)的官方网站或电子服务门户在线提交增值税申报表。以下是具体步骤:
- 登录FTA电子服务门户或使用UAE Pass登录EmaraTax账户。
- 导航至“增值税”相关模块,并选择“增值税201 - 新增值税申报表”以访问申报表格。
- 在申报表格中输入详细的销售、购买和增值税金额等信息。确保所有信息准确无误,因为这将直接影响企业应缴或应退的税款金额。
- 完成所有必填字段并确认声明无误后,仔细检查所有输入的信息,确保准确无误后点击“提交”按钮。
- 如果企业欠缴增值税,需要在提交申报表后前往“我的付款”选项卡结清应付金额。遵守FTA规定的付款期限以避免受到处罚。
四、增值税201表格各部分及填写分步指南
增值税201表格是提交增值税申报表的核心部分,它通常分为以下几个部分:
- 纳税人详细信息:包括企业名称、税务登记号、联系方式等基本信息。
- 申报期限:指明本次申报的纳税期限。
- 销售和所有其他产出的增值税:列出企业在申报期内所有销售活动产生的增值税金额。
- 费用和所有其他投入的增值税:列出企业在申报期内所有采购活动产生的进项税额。
- 应缴净增值税:根据销售和投入的增值税金额计算得出的企业应缴或应退的净税款。
- 额外的报告要求:根据FTA的规定,可能需要提供的额外报告或信息。
- 声明及授权签字人:企业负责人需在此部分签字并声明所提交信息的真实性。
填写增值税201表格的分步指南如下:
- 使用登录凭据登录EmaraTax账户。
- 选择要提交申报表的纳税人,并点击“继续”。
- 在纳税人列表中,点击“查看”以访问该纳税人的增值税模块。
- 点击“我的文件”中的“查看全部”以查看所有增值税申报表,并选择要提交的申报表。
- 仔细阅读申报指南后,勾选复选框并点击“开始”以填写申报表。
- 按照申报表的要求依次填写各部分内容,包括销售、购买、增值税金额等详细信息。
- 仔细检查所有输入的信息,确保准确无误后点击“提交”按钮。
- 成功提交申报表后,记下提供的参考编号以供将来参考。如果需要在截止日期前修改已提交的数据,可以选择编辑并重新提交。

在阿联酋提交增值税申报表需要向联邦税务局提交增值税201表,总结贵公司的增值税活动。该流程包括登录 FTA 电子服务门户,填写表格,包括销售额、采购量和增值税金额等详细信息,然后以电子方式提交。及时申报和缴纳任何应缴税款对于遵守法规和避免处罚至关重要。
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